报税问题,求助!

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我是新移民,今年第一次报税,我是2016年6月24号登录的。请问我报去年收入的时候,需要报2016年1月-6月在中国的收入吗?
我是请义工帮我报的,她把我去年1-6月份的收入报上去了,现在税局要我补交1千多的税款,想请教一下大家,登陆前的收入要交税款么?如果不用的话,我现在应该怎么办?谢谢!
 

肖臻

超签保险/探亲旅游保险/人寿/签证、留学、移民 6478687268
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@小雷音啊 专业税务啊
 

多伦多小街坊

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第一年应该自己报的,义工懂得也很有限。

你的是部分税务居民问题,从缴税的角度来说,你去年只用报登录后的收入,除非进入例外情况。相应的,你的credit也是部分的,不能拿全。比如你只住半年,就把7月到12月的收入填上,第一页写上登录的时间,如果是软件,自动就会计算credit是多少了,如果是纸张,则去年有366天,计算自己登陆后的天数n,再把一年的credit 乘上 n/366,就是你的credit。

另外,到了7月,你会收到一个通知,因为税务局不知道你2016年整年的收入,所以无法计算福利。那个时候,你再报上登录前的收入即可。请记住,登录前的收入只用来计算福利,加拿大无权收税,除非进入例外情况。

所谓例外情况,则是你在加拿大的收入超过全年收入的90%,具体请读税务局指引。
 
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第一年应该自己报的,义工懂得也很有限。

你的是部分税务居民问题,从缴税的角度来说,你去年只用报登录后的收入,除非进入例外情况。相应的,你的credit也是部分的,不能拿全。比如你只住半年,就把7月到12月的收入填上,第一页写上登录的时间,如果是软件,自动就会计算credit是多少了,如果是纸张,则去年有366天,计算自己登陆后的天数n,再把一年的credit 乘上 n/366,就是你的credit。

另外,到了7月,你会收到一个通知,因为税务局不知道你2016年整年的收入,所以无法计算福利。那个时候,你再报上登录前的收入即可。请记住,登录前的收入只用来计算福利,加拿大无权收税,除非进入例外情况。

所谓例外情况,则是你在加拿大的收入超过全年收入的90%,具体请读税务局指引。
对了,我去年报了国内的收入,但是也收到那个无法计算福利的信了,我应该用什么方法回答他们呢,是打电话还是写信?
 

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对了,我去年报了国内的收入,但是也收到那个无法计算福利的信了,我应该用什么方法回答他们呢,是打电话还是写信?
登录税务局系统,把税务局给你的email打印出来,或者把税务局寄给你的信复印一下。写一个简单说明,你整年的收入是XXXX,(你配偶的整年收入是XXXX),总家庭收入是XXXX,请按照该收入计算各项福利。然后普通挂号信寄给对应的税务局即可。
 

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需要报你登陆之前1-6月份在国内的收入。我2015年5月登陆的,去年报税报了2015年1-4月的收入。不过可能我来了之后没怎么工作过, 只当了几个月收银员,所以还给我退了一些税。
你报错了,呵呵,如果你查查税务局网站就知道了。
当然了,如果没有收你税也无所谓了。
 

多伦多小街坊

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我想起来了,我实际是2014年登陆的,不过2014我只待了20天,所以我2015就已经不是刚登陆的了。
长登才算税务居民,短登不是税务居民。另外,即使长登在12月31日,你也是要报税的,还可以领那一个季度的HST退税。牛奶金也按照下个月就开始算。

是不是税务居民是定性的问题,不是定量的问题。也就是说,法律上,一个是天,一个是地,是两个世界,就像合法与非法的区别。至于交多少税,其实只有12月31日一天,无论如何交了不多少税。
 
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第一年应该自己报的,义工懂得也很有限。

你的是部分税务居民问题,从缴税的角度来说,你去年只用报登录后的收入,除非进入例外情况。相应的,你的credit也是部分的,不能拿全。比如你只住半年,就把7月到12月的收入填上,第一页写上登录的时间,如果是软件,自动就会计算credit是多少了,如果是纸张,则去年有366天,计算自己登陆后的天数n,再把一年的credit 乘上 n/366,就是你的credit。

另外,到了7月,你会收到一个通知,因为税务局不知道你2016年整年的收入,所以无法计算福利。那个时候,你再报上登录前的收入即可。请记住,登录前的收入只用来计算福利,加拿大无权收税,除非进入例外情况。

所谓例外情况,则是你在加拿大的收入超过全年收入的90%,具体请读税务局指引。
我现在情况是1-6月在中国收入是7100,加拿大7-12月收入是12000,义工把我在中国收入报成 other employment income,所以税务局要我在5月9号之前补交1000多的税,现在我应该怎么和税务局说明白报错了税呢?谢谢!
 
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你这类情况,根本不应该找义工,对于义工来说这个税表太复杂。
1、你长登前的中国收入,不需要报税,但是需要报给税务局,用来核准你的家庭福利。
2、你的这个情况,找专业人士做一个T1 Adjustment吧。
 
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你这类情况,根本不应该找义工,对于义工来说这个税表太复杂。
1、你长登前的中国收入,不需要报税,但是需要报给税务局,用来核准你的家庭福利。
2、你的这个情况,找专业人士做一个T1 Adjustment吧。
请问税务局要我在5月9号之前补交1000多的税,我现在要先补交吗?还是做T1 Adjustment提交上去,然后看税务局回复?谢谢!
 
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请问税务局要我在5月9号之前补交1000多的税,我现在要先补交吗?还是做T1 Adjustment提交上去,然后看税务局回复?谢谢!
按照你说的情况,我认为没有必要交这个钱,直接做T1 adjustment就行。
当然,你的其他情况我不了解,或许还有其他报错的问题。安全的做法是,你先交钱,然后做T1 adjustment,税务局受理后,如果确实是你报错了,税务局会把你交的钱还给你。
 
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我现在情况是1-6月在中国收入是7100,加拿大7-12月收入是12000,义工把我在中国收入报成 other employment income,所以税务局要我在5月9号之前补交1000多的税,现在我应该怎么和税务局说明白报错了税呢?谢谢!
你的情况,最终是要交税的,不用交那么多而已。比如,联邦2016 credit是11474, 你大概只有一半的credit,取决于哪一天登陆,比如6月1日登陆,则11474 *(366-31-29-31-30-31)/366,约等于11474*7/12 ,7000左右。如果没有其他的credit,12000里面的7000之外的5000是要收税的,是以15%的税率收,大概750块,再还要根据你在的省,还要收“省税”。1000多的税还真的有可能。

先赶快自己下载软件,算清楚,如果要交就赶快交上税,免得有罚款。
 
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你的情况,最终是要交税的,不用交那么多而已。比如,联邦2016 credit是11474, 你大概只有一半的credit,取决于哪一天登陆,比如6月1日登陆,则11474 *(366-31-29-31-30-31)/366,约等于11474*7/12 ,7000左右。如果没有其他的credit,12000里面的7000之外的5000是要收税的,是以15%的税率收,大概750块,再还要根据你在的省,还要收“省税”。1000多的税还真的有可能。

先赶快自己下载软件,算清楚,如果要交就赶快交上税,免得有罚款。
加拿大的12000,可能有预扣的税。登陆前的中国收入报other employment income肯定不对
 
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你的情况,最终是要交税的,不用交那么多而已。比如,联邦2016 credit是11474, 你大概只有一半的credit,取决于哪一天登陆,比如6月1日登陆,则11474 *(366-31-29-31-30-31)/366,约等于11474*7/12 ,7000左右。如果没有其他的credit,12000里面的7000之外的5000是要收税的,是以15%的税率收,大概750块,再还要根据你在的省,还要收“省税”。1000多的税还真的有可能。

先赶快自己下载软件,算清楚,如果要交就赶快交上税,免得有罚款。
加拿大的12000是交过税的,我每月工资2100,实际到手每月1900左右。
 

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