2012 DIY报税交流专贴

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我每次总是把slip里的实际数值输入进去,没有考虑过扣除前年部分的interest,因为我的理解这个interest应该就是当年的实际部分了。
俺觉得扣除与不扣除,影响的是Total Income,其余项目应该不会受到影响。
其它的软件还没有使用过。

对这个MINUS我也认为是人工计算的,就是你填进去就是已经减过的数字了。

WORK CHART不需要另外加,STUDIO TAX自动运行的

云飞兄,其他TX的问题还请多费心了。我明天就要动身了,要5月初才回来。希望到时候每位童鞋的DIY都顺利完成了:wdb10::wdb9:

谢谢两位的回答,因为line121说的是amount you received minus,我感觉银行和其他金融机构来的单子(slips)上面就是amount you recieved,应该没有减除我们去年在该line申报的部分,如果去年该行申报的数字比较客观,减除的话,最后的退税结果相差得不少。如果有人同时用studio tax 和其他软件,希望能验证下。

对表格的问题没疑义了,谢谢。
 
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现在国内H7N9有点闹心,但主要集中在上海、浙江、江苏等地,要小心呀。
俺也5月初出差回国,很担心到时候会不会爆发呢。

出公差回去才爽啊。我梦寐以求。你们公司还招人不?:wdb23:

偶就是江浙一地啊。去重灾区瞅瞅回来汇报啊。

去那边的筒子们说一切都好,除了看不到活鸡以外,没什么太大的紧张气氛。
 

自由云飞

灌水指挥部
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出公差回去才爽啊。我梦寐以求。你们公司还招人不?:wdb23:

偶就是江浙一地啊。去重灾区瞅瞅回来汇报啊。

去那边的筒子们说一切都好,除了看不到活鸡以外,没什么太大的紧张气氛。

去体恤民情,这领导工作很卖力嘛。
我们公司是做工程的,就我们系统部门出差多。包括其它部门的posting不少,不知道有没有适合你的?我给你PM链接了,有空去看看吧。
 
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去年年底才到加拿大,第一次在加拿大报税的问题
我是拿的工签,不是pr也不是公民,按non resident报,在加拿大就拿了二十天工资,之前在加以外的收入可以填0吗?
 

自由云飞

灌水指挥部
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去年年底才到加拿大,第一次在加拿大报税的问题
我是拿的工签,不是pr也不是公民,按non resident报,在加拿大就拿了二十天工资,之前在加以外的收入可以填0吗?
收入应该是全年的全部收入,但即使你填写海外收入,也可以在Line256 deduction掉。

Line 256 – Additional deductions
If you reported foreign income on your return (such as
support payments you received from a resident of another
country and reported on line 128) that is tax-free in Canada​
because of a tax treaty, you can claim a deduction for it.

这儿DIY都是比较简单的case,建议你咨询税务专家。
 
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用studio和ufile报魁省出现较大偏差,发现line 457数字不同。按照指导,应该是line 457直接挪用line 97, 可是studio 总是0,ufile就自动填入税单上相应数字。

谁有相同问题啊?

另外access code找不到了,user code 也忘了,擦,不会只能手填了吧。
 

自由云飞

灌水指挥部
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用studio和ufile报魁省出现较大偏差,发现line 457数字不同。按照指导,应该是line 457直接挪用line 97, 可是studio 总是0,ufile就自动填入税单上相应数字。

谁有相同问题啊?

另外access code找不到了,user code 也忘了,擦,不会只能手填了吧。

如果注册了网上账户,则不需要Access Code。
免费软件总是会存在一些问题的,打算开始使用Ufile。
 
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用studio和ufile报魁省出现较大偏差,发现line 457数字不同。按照指导,应该是line 457直接挪用line 97, 可是studio 总是0,ufile就自动填入税单上相应数字。

谁有相同问题啊?

另外access code找不到了,user code 也忘了,擦,不会只能手填了吧。


line 457和line 97不是一回事啊,line97是QPIP的premium,也就是你RL-1的box H.

而line 457是QPIP overpayment,这个要计算后得出的,如果你计算后没有overpayment,结果就是0。 你再仔细看一下guide,不是一样的。
 
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line 457和line 97不是一回事啊,line97是QPIP的premium,也就是你RL-1的box H.

而line 457是QPIP overpayment,这个要计算后得出的,如果你计算后没有overpayment,结果就是0。 你再仔细看一下guide,不是一样的。

关键就是一个计算出有,一个没有
还得手算一遍
 
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最近看到的帖子,某著名会计师(曾在加拿大税务局担任高级税务官多年)说一般情况下每人仅允许一处自住物业,原文如下:

严查海外资产 加国税局到华查逃税
曾在加拿大税务局担任高级税务官多年的注册会计师陈志光接受本报专访时表示,所谓海外资产的概念,就是指加拿大税务居民在本国以外国家地区拥有的个人资产,这些资产中包括在海外银行的存款、在海外证券市场的股票债券、海外债权信託、海外国家地区的房产等,总值超过10万元就必须向加拿大税局申报,至于个人用品和收藏品,例如汽车、珠宝、名牌手袋等就可豁免,字画古玩等收藏品,较为复杂。

许多华裔移民在海外拥有房产,不少人更多处置业,陈志光表示,如果该房产是属于自住,无论其目前市价多少均不必申报,不过一般情况下每人仅允许一处自住物业。至于其他非自住类型物业,无论是否存在获利情况均需申报,若是透过出租牟利,或者出售套利等,即使已在物业所在地纳税,仍需要每年将获利及缴税情况详细申报,由加拿大税务局审核是否需要补税。陈志光指,大陆房产出售后与购楼时价格产生利润,如业主在本国没物业,大陆物业又属自住则无需申报,但若在本国有其他物业,要在不同物业间选择一间作为自住物业。

提问:按照这个意思,超过一套以上的话,第二套和第三套。。第N套就都不属于自用了,就算空着一直没出租,都应该申报?

准确地说,自你成为税务意义上的加拿大居民起的第二个税务年度起,你就要判断自己是否满足T1135的条件,如果满足,则必须填报该税务年度T1135(外国收入核对表),而不管你所说的房子空着没有出租。
 
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请问我将来是登陆montreal的,是不是可以先用studio或者ufile来报税?这个是不用钱的吧?

其实在加拿大报税的话需要填写什么表格?我总是看到很多人说要找会计师来保守,一般要是不是很复杂的应该可以自己报税,不用花钱找人把?

大家到加拿大学会自己报税,是从哪里入手学起。也教教我吧。谢谢
 

自由云飞

灌水指挥部
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请问我将来是登陆montreal的,是不是可以先用studio或者ufile来报税?这个是不用钱的吧?

其实在加拿大报税的话需要填写什么表格?我总是看到很多人说要找会计师来保守,一般要是不是很复杂的应该可以自己报税,不用花钱找人把?

大家到加拿大学会自己报税,是从哪里入手学起。也教教我吧。谢谢

报税之前把联邦及魁省的报税指南认真阅读一遍并且手动计算一遍,然后再用软件验算,就可以基本上掌握了。
StudioTax截止到今年仍然是免费软件,但Ufile需要支付使用费用。
 

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